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。1) 連結財務諸表

① 連結貸借対照表

の の の の の の の の の の

の 。単位:百万円)

の の の の の の の の の の

前連結会計年度

。 成24年12月31日)

当連結会計年度

。 成25年12月31日)

資産の部 の の

の 流動資産 の の

の の 現金及び預金 11,328 13,043

の の 取手形及び売掛金 の14,820 の15,842

の の 有価証券 】95 84

の の 商品及び製品 12,9【0 12,【54

の の 掛品 981 】28

の の 原材料及び貯蔵品 4,2【】 3,481

の の 繰延税金資産 1,544 1,】】1

の の その他 1,590 1,849

の の 貸倒引当金 △19 △25

の の 流動資産合計 48,2【8 49,431

の 固定資産 の の

の の 有形固定資産 の の

の の の 建物及び構築物 18,【】3 19,432

の の の の 減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,940 △10,590

の の の の 建物及び構築物(純額 8,】32 8,841

の の の 機械装置及び運搬具 8,833 9,3】1

の の の の 減価償却累計額 △】,213 △】,】32

の の の の 機械装置及び運搬具(純額 1,【20 1,【38

の の の 土地 5,【30 【,35【

の の の リース資産 21 21

の の の の 減価償却累計額 △14 △18

の の の の リース資産(純額 】 3

の の の 建設仮勘定 225 309

の の の その他 5,535 5,942

の の の の 減価償却累計額 △4,99】 △5,3【3

の の の の その他(純額 538 5】8

の の の 有形固定資産合計 1【,】54 1】,】2】

の の 無形固定資産 の の

の の の のれん 15,【82 13,9】4

の の の リース資産 】 2

の の の その他 492 【19

の の の 無形固定資産合計 1【,182 14,59【

の の 投資その他の資産 の の

の の の 投資有価証券 ※1 の2,423 ※1 の2,88【

の の の 繰延税金資産 【【2 184

の の の の

の の の の の の の の の の

の 。単位:百万円)

の の の の の の の の の の

前連結会計年度

。 成24年12月31日)

当連結会計年度

。 成25年12月31日)

負債の部 の の

の 流動負債 の の

の の 支払手形及び買掛金

の19,1【1

の18,【【1

の の 短期借入金 1,8】1 1,330

の の 1年内返済予定の長期借入金 1,400 1,408

の の 未払法人税等 1,12】 1,814

の の 未払消費税等 19】 441

の の 未払金 5,013 5,10【

の の 賞与引当金 32】 322

の の 役員賞与引当金 30 -

の の 返品調整引当金 【2【 】】1

の の その他

の2,035

の2,413

の の 流動負債合計 31,】91 32,2】0

の 固定負債 の の

の の 長期借入金 4,1【】 2,82【

の の 繰延税金負債 11 14

の の 退職給付引当金 1,8【9 1,08【

の の 役員退職慰労引当金 312 284

の の 資産除去債務 200 205

の の その他 【【8 】02

の の 固定負債合計 】,230 5,119

の 負債合計 39,021 3】,390

純資産の部 の の

の 株主資本 の の

の の 資本金 3,3】】 3,3】】

の の 資本剰余金 3,1【8 3,1【8

の の 利益剰余金 34,】24 35,】92

の の 自己株式 △10 △11

の の 株主資本合計 41,2【1 42,32】

の その他の包括利益累計額 の の

の の その他有価証券評価差額金 235 【20

の の 為替換算調整勘定 △128 503

の の その他の包括利益累計額合計 10【 1,124

の 少数株主持分 4,【】5 4,954

の 純資産合計 4【,043 48,40【

負債純資産合計 85,0【4 85,】9【

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書

の の の の の の の の の の

の 。単位:百万円)

の の の の の の の の の の 前連結会計年度

。自の 成24年1月1日 のの至の 成24年12月31日)

当連結会計年度

。自の 成25年1月1日 のの至の 成25年12月31日)

売上高 125,499 135,】3】

売上原価

※1、※

の】8,】【8

※1、※

の84,9】9

売上総利益 4【,】31 50,】58

販売費及び一般管理費 の の

の 運送費及び保管費 3,】24 3,93【

の 広告宣伝費 8,584 8,385

の 販売促進費 【,35【 【,】【8

の 貸倒引当金繰入額 1 15

の 給料及び手当 9,880 11,089

の 賞与引当金繰入額 2【3 25】

の 役員賞与引当金繰入額 30 -

の 役員退職慰労引当金繰入額 40 33

の 旅費及び交通費 1,442 1,4】0

の 減価償却費 523 515

の のれん償却額 1,312 1,】0】

の 地代家賃 】3【 809

の 研究開発費

の1,84】

の2,03】

の その他 】,8【0 8,282

の 販売費及び一般管理費合計 42,【05 45,311

営業利益 4,125 5,44【

営業外収益 の の

の 取利息 3】 19

の 取配当金 39 39

の 為替差益 3 200

の 取ロイヤリテ ー 【9 318

の 取手数料 181 191

の 取家賃 128 130

の その他 193 189

の 営業外収益合計 【53 1,090

営業外費用 の の

の 支払利息 【【 5【

の 投資事業組合運用損 1 0

の たな卸資産廃棄損 0 0

の その他 21 9

の 営業外費用合計 89 【】

経常利益 4,【89 【,4【9

の の の の の

の の の の の の の の の の

の 。単位:百万円)

の の の の の の の の の の 前連結会計年度

。自の 成24年1月1日 のの至の 成24年12月31日)

当連結会計年度

。自の 成25年1月1日 のの至の 成25年12月31日)

特別利益 の の

の 固定資産売却益 の4 の4

の 投資有価証券売却益 239 3

の 負ののれん発生益 48 -

の 取保険金 15】 20】

の 償却債権取立益 - 23

の 特別利益合計 450 238

特別損失 の の

の 固定資産売却損

の4

の0

の 固定資産除却損 の5【 の18

の 減損損失 -

※6

の39

の 投資有価証券売却損 4 -

の 投資有価証券評価損 103 0

の 有価証券評価損 401 -

の ゴルフ会員権評価損 3 -

の 特別損失合計 5】4 58

税金等調整前当期純利益 4,5【5 【,【49

法人税、住民税及び事業税 2,【23 3,134

法人税等調整額 △30 】8

法人税等合計 2,592 3,213

少数株主損益調整前当期純利益 1,9】3 3,435

少数株主利益 251 449

当期純利益 1,】21 2,98【

連結包括利益計算書

の の の の の の の の の の

の 。単位:百万円)

の の の の の の の の の の 前連結会計年度

。自の 成24年1月1日 のの至の 成24年12月31日)

当連結会計年度

。自の 成25年1月1日 のの至の 成25年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,9】3 3,435

その他の包括利益 の の

の その他有価証券評価差額金 【8 400

の 為替換算調整勘定 328 【32

の その他の包括利益合計

※1

の39【

※1

の1,032

包括利益 2,3【9 4,4【8

(内訳 の の

の 親会社株主に係る包括利益 2,095 4,004

の 少数株主に係る包括利益 2】3 4【4

③ 連結株主資本等変動計算書

の 前連結会計年度。自 成24年1月1日の 至 成24年12月31日)

の 。単位:百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,3】】 3,1【8 34,922 △9 41,458

当期変動額

剰余金の配当 △1,918 △1,918

当期純利益 1,】21 1,】21

自己株式の取得 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額(純額)

当期変動額合計 △19】 △0 △19】

当期末残高 3,3】】 3,1【8 34,】24 △10 41,2【1

の の

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券

評価差額金

為替換算調整勘定

当期首残高 188 △45【 4,5【【 45,】5】

当期変動額

剰余金の配当 △1,918

当期純利益 1,】21

自己株式の取得 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額(純額)

4【 328 109 484

当期変動額合計 4【 328 109 28【

当期末残高 235 △128 4,【】5 4【,043

の 当連結会計年度。自 成25年1月1日の 至 成25年12月31日)

の 。単位:百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,3】】 3,1【8 34,】24 △10 41,2【1

当期変動額

剰余金の配当 △1,918 △1,918

当期純利益 2,98【 2,98【

自己株式の取得 △1 △1

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額(純額)

当期変動額合計 1,0【】 △1 1,0【【

当期末残高 3,3】】 3,1【8 35,】92 △11 42,32】

の の

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計 その他有価証券

評価差額金

為替換算調整勘定

当期首残高 235 △128 4,【】5 4【,043

当期変動額

剰余金の配当 △1,918

当期純利益 2,98【

自己株式の取得 △1

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の当期変動額(純額)

385 【32 2】8 1,29【

当期変動額合計 385 【32 2】8 2,3【2

当期末残高 【20 503 4,954 48,40【

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

の の の の の の の の の の

の 。単位:百万円)

の の の の の の の の の の 前連結会計年度

。自の 成24年1月1日 のの至の 成24年12月31日)

当連結会計年度

。自の 成25年1月1日 のの至の 成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー の の

の 税金等調整前当期純利益 4,5【5 【,【49

の 減価償却費 1,8【】 1,】44

の のれん償却額 1,312 1,】0】

の 退職給付引当金の増減額(△は減少 △1】9 △】85

の 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少 40 △2】

の 貸倒引当金の増減額(△は減少 △0 2

の 取利息及び 取配当金 △】【 △59

の 支払利息 【【 5【

の 為替差損益(△は益 △10 △12

の 投資有価証券売却損益(△は益 △234 △3

の 投資有価証券評価損益(△は益 103 0

の ゴルフ会員権評価損 3 -

の 売上債権の増減額(△は増加 △1,453 △938

の たな卸資産の増減額(△は増加 △1,130 1,581

の その他の資産の増減額(△は増加 13 △511

の 入債務の増減額(△は減少 800 △59】

の その他の負債の増減額(△は減少 23【 514

の その他 44】 1【【

の 小計 【,3】0 9,48】

の 利息及び配当金の 取額 83 58

の 利息の支払額 △【【 △5【

の 法人税等の支払額 △3,0】1 △2,4【2

の 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,31】 】,02【

投資活動によるキャッシュ・フロー の の

の 有価証券の取得による支出 △182 △21

の 有価証券の売却による収入 8】8 】2】

の 有形固定資産の取得による支出 △1,454 △1,990

の 有形固定資産の売却による収入 50 10

の 投資有価証券の取得による支出 △【3 △15

の 投資有価証券の売却による収入 542 124

連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 に よ る支出

の△15,【30 -

連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 に よ る収入

の120 -

の 定期預金の払戻による収入 13 120

の その他の支出 △220 △404

の その他の収入 2【8 30

の 投資活動によるキャッシュ・フロー △15,【】】 △1,419

の の

の の の の の の の の の の

の 。単位:百万円)

の の の の の の の の の の 前連結会計年度

。自の 成24年1月1日 のの至の 成24年12月31日)

当連結会計年度

。自の 成25年1月1日 のの至の 成25年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー の の

の 短期借入金の純増減額(△は減少 1,255 △【09

の 長期借入れによる収入 【,】40 133

の 長期借入金の返済による支出 △3,823 △1,4【【

の 社債の償還による支出 △40 -

の 自己株式の取得による支出 △0 △1

の 配当金の支払額 △1,918 △1,918

の 少数株主への配当金の支払額 △1【4 △185

の その他 △9 △9

の 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,039 △4,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 【2 8【

現金及び現金同等物の増減額(△は減少 △10,25】 1,【35

現金及び現金同等物の期首残高 21,4【【 11,208

現金及び現金同等物の期末残高

※1

の11,208

※1

の12,843

注記事項

。連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 1. 連結の範囲に関する事項

。1) 連結子会社の数ののの 8社 連結子会社の名称

㈱バスクリン

アース・バイ ミ ル㈱

㈱ターキー

ニッ ペット ア㈱

ARS CHE2ICA1。THAI1A3D)C4.,1TD.

天津阿斯化学有限公司 安速日用化学。蘇州)有限公司 アース環境サービス㈱

。2) 非連結子会社の名称 北京阿斯環境工程有限公司

。連結の範囲 除いた理由)

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益。持分に見合う額)及び利益剰余金。持分に見合う額)等は、い れ も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称 非連結子会社については 記の通りであります。

北京阿斯環境工程有限公司

。持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社の当期純損益。持分に見合う額)及び利益剰余金。持分に見合う額)等は、い れも連結財務諸 表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

. 連結子会社の事業年度等に関する事項

㈱ターキー及びニッ ペット ア㈱を除く連結子会社の決算日と連結決算日は一 しております。

㈱ターキー及びニッ ペット ア㈱の決算日は9月30日であり、連結財務諸表の作成にあた ては同日現在の財 務諸表を使用し、連結決算日との間に生 た重要な取引については、連結上必要な調整を行 ております。

. 会計処理基準に関する事項

。1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

. 満期保有目的の債券

償却原価法。定額法)によ ております。

. その他有価証券 時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法によ ております。。評価差額は全部純資産直入法によ り処理し、売却原価は移動 均法により算定しております。)

時価のないもの

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